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麻栗坡县董干镇人民政府2022年部门预算编制说明
文章来源: 发布时间:2022-02-25 浏览次数: 打印

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董干镇人民政府2022预算公开目录

 

第一部分麻栗坡县董干镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 麻栗坡县董干镇人民政府2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 


麻栗坡县董干镇人民政府2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议、决定,在职权范围内发布命令、决定,完成上级下达的各项经济指标和工作任务;

2.执行本级人民代表大会决议;

3.负责制订并施行政府职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施;制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.领导和监督政府各职能部门按时、按质、按量完成工作任务;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

5.负责管理经济和社会事务,开展科技兴农、兴企工作,完成农业、企业生产指标和征购等任务;制定和组织实施经济、科技和社会发展计划组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,组织经济运行,促进经济发展。

6.编制镇级年度财政预、决算,管理、审计、监督村级财务。

按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

(二)机构设置情况

1.本单位内设机构分别为:行政单位1个:镇人民政府;

2.参公管理事业单位1个:财政所;

3.事业单位6个:1、农业综合服务中心;2、文化和旅游广播电视服务中心;3、社会保障服务中心;4、镇应急服务中心;5、镇国土与村镇规划建设服务中心;6、董干镇综合执法队。

(三)重点工作概述

1.着力打造兴边富民示范镇。

一是抓实抓牢强边固防。全面落实五级段长制,继续实行网格化精细管理,巩固深化党政军警民“五位一体”管边控边机制及“六联共建”“510户联防+1名干部挂钩”联防联保机制,构建打防管控结合的立体化、智慧化边境防控体系,坚决守住108公里边境线,切实维护边境和谐稳定。实施6个抵边村强边固防示范村和现代化边境小康村建设,有效改善边民生产生活条件,提高边境一线发展质量和成色。

二是加快基础设施建设。积极推动董干镇集镇建设项目(二期)开发建设,完成市政道路、绿化、房地产开发、公益事业建设及相关配套设施建设;推动董干镇光伏发电厂、风能发电厂建设;加强农村资源路、产业路、旅游路和村内主干道建设,实现所有通村公路硬化;加强中小型水库等稳定水源工程建设和水源保护,实施规模化供水工程建设和小型工程标准化改造;加强乡村公共服务、社会治理等智能化建设,加强村级客运站点、文化体育、公共照明等服务设施建设。

三是推动产业提质增效。重点发展以魔芋、香椿、芒果、中药材等为主的特色农业产业,扩大种植基地规模,打造“一村一品”董干特色品牌产品。发展本地小黄牛、黑猪和土鸡养殖,推进马崩、普弄、马林等边境通道、查验货场、仓储物流中心及边境通道相关配套设施建设,为后疫情时代实现“沿边开放活镇”打牢基础。

2.着力打造乡村旅游示范镇。

一是打造乡村旅游品牌。坚持科学规划、文化引领、基础完善、产业支撑,充分发挥城寨是彝族(白倮)传统村落这一优势,着力传承白倮传统文化、村寨基础设施、旅游配套设施、农业产业化等建设,提升城寨乡村魅力和文化内涵,努力将城寨打造成集白倮文化传承、生态旅游、特色农业产业为一体的“文化旅游特色村”,实现传承美、形态美、生态美、生产美、生活美、和谐美。

二是提升旅游服务质量。不断完善全镇文旅公共服务体系,从严净化文旅市场环境,着力打造宜居、宜业、宜游、宜养、宜学的健康生活目的地。主动融入全县民族文化、跨境风情、健康养生等旅游主线路,谋划旅游配套体验项目,加快培育和引进一批企业,全面参与旅游资源开发、经营管理和产业整合,优化旅游服务供给,推进文旅深度融合发展,努力构建全域旅游新格局。加强跨地旅游合作,搭建与广南、富宁等周边地区客源互送、线路互推、节庆互动共享平台。

三是加快全域旅游发展。加快提升打造城寨传统村落,规划建设董湖水上运动等项目建设,开发一批“原始探秘游、民族风情游、国门购物游、生态观光游、养生度假游、乡村休闲游”等精品旅游产品,带动全域旅游发展。加快A级旅游景区创建步伐。

3.着力打造民族团结进步示范镇。

一是全面推动乡村振兴。抓好乡村振兴“百千万”工程,全面打造22个村级美丽村庄及2个示范村建设、6个边境现代化小康村建设,推动“厕所革命”、生活垃圾整治和生活污水治理,补齐教育医疗短板,加大人才培养力度。兜准兜牢民生底线,基本公共服务体系建立健全,养老服务水平得到提升,实现幼有所教、病有所医、老有所养。

二是铸牢中华民族共同体意识。开展少数民族传统文化抢救工作,推进以城寨为代表的少数民族聚居村落的科学保护和开发利用;积极申报第六批文物保护单位,力争将荞菜节等申报为省级非遗保护项目;推动沿边一线民族团结进步示范村、示范走廊建设,着力打造民族团结进步创建“董干样板”。

三是全力保障安定团结。结合“八五普法”实施规划,深入推进“法治董干”建设,提升全民法治素质。大力推行新时代“枫桥经验”,提高社会治理水平严格落实信访属地管理,畅通群众信访渠道。持续巩固扫黑除恶专项斗争成果,推动形成常治长效。严格落实安全生产责任制,加强应急管理体系和能力建设,健全风险防范化解机制,不断提高应急处置和防灾减灾救灾能力。强化毒品堵源截流和制毒品管控,全面落实艾滋病防治措施,切实维护人民群众的身体健康和生命安全,促进社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中:财政全额供给单位8个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位6个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制103人,其中:行政编制 39人,事业编制64人。在职实有82人,其中:财政全额保障82人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人,其中: 离休0人,退休34人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2171.41万元,其中:一般公共预算2171.41万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少195.08万元,同比下降8.24%,主要原因是我镇2021年疫情防控边境立体化设施逐渐完善,且经济社会发展,基础设施建设日趋完善,基础设施建设项目减少。同时,2022年随月发放的绩效考核奖励不再做入预算及压减一般公用支出在岗,且在职人员减少,相关运行经费减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2171.41万元,其中:本年收入2171.41万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2171.41万元(本级财力2171.41万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少195.08万元,同比下降8.24%,主要原因是我镇2021年疫情防控边境立体化设施逐渐完善,且经济社会发展,基础设施建设日趋完善,基础设施建设项目减少。同时,2022年随月发放的绩效考核奖励不再做入预算及压减一般公用支出在岗,且在职人员减少,相关运行经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2171.41万元。财政拨款安排支出 2171.41万元,其中:基本支出2153.91万元,与上年对比减少105.06万元,同比下降46.51%主要原因是2022年随月发放的绩效考核奖励不再做入预算及压减一般公用支出;项目支出17.5万元,与上年对比减少90.02万元,同比下降83.72%,主要原因是随着我镇经济社会发展,基础设施建设日趋完善,基础设施建设项目减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101行政运行基本支出17.18万元,其中:人员经费10.9万元主要用于人大在职在编人员工资;公用经费6.29万元用于人大日常办公支出;项目支出0万元。

2.2010301行政运行基本支出304.83万元,其中:人员经费255.86万元主要用于政府在职在编人员工资;公用经费48.97万元用于政府日常办公支出;项目支出0万元。

3.2010601行政运行基本支出42.66万元,其中:人员经费36.77万元主要用于财政所在职在编人员工资;公用经费5.89万元用于日常办公支出;项目支出0万元。

4.2011101行政运行基本支出27.65万元,其中:人员经费27.65万元主要用于纪委在职在编人员工资;公用经费7.74万元用于日常办公支出;项目支出0万元。

5.2013101行政运行基本支出60.01万元,其中:人员经费51.00万元主要用于党委在职在编人员工资;公用经费9.01万元用于日常办公支出;项目支出0万元。

6.2070109群众文化基本支出19.76万元,其中:人员经费18.61万元主要用于文化站在职在编人员工资;公用经费1.15万元用于日常办公支出;项目支出0万元。

7.2080109社会保险经办机构基本支出70.09万元,其中:人员经费65.08万元主要用于社会保障服务中心人员工资支出;公用经费5.01万元用于日常办公支出;项目支出0万元。

8.2080501行政单位离退休基本支出103.71万元,其中:人员经费102.94万元主要用于行政退休人员费用;公用经费0.78用于办公支出;项目支出0万元。

9.2080502 事业单位离退休基本支出10.01万元,其中:人员经费9.94万元主要用于事业单位退休人员费用;公用经费0.08用于办公支出;项目支出0万元。

10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出基本支出81.73万元,其中:人员经费87.13万元主要用于行政事业人员养老保险,公用经费0万元;项目支出0万元。

11.2089999其他社会保障和就业支出基本支出14.35万元,其中:人员经费14.35万元主要用于职工工伤、生育保险支出;公用经费0万元;项目支出0万元。

12.2101101行政单位医疗基本支出18.45万元,其中:人员经费18.45万元主要用于行政人员医疗保险;公用经费0万元;项目支出0万元。

13.2101102事业单位医疗基本支出23.33万元,其中:人员经费23.33万元主要用于事业人员医疗保险;公用经费0万元;项目支出0万元。

14.2101103公务员医疗补助基本支出14.17万元,其中:人员经费14.17万元主要用于公务员医疗补助;公用经费0万元;项目支出0万元。

15.2101199其他行政事业单位医疗支出基本支出3.55万元,其中:人员经费3.55万元主要用于单位职工大病医疗保险;公用经费0万元;项目支出0万元。

16.2120104城管执法基本支出47.28万元,其中:人员经费43.93万元主要用于综合执法大队人员工资支出;公用经费3.35万元用于日常费用支出;项目支出0万元。

17.2120199其他城乡社区管理事务支出基本支出140.70万元,其中:人员经费132.96万元主要用于社区干部工资;公用经费3.35万元用于日常费用和商品服务支出;项目支出0万元。

18.2130104事业机构基本支出211.62万元,其中:人员经费199.52万元主要用于农业综合服务中心人员工资支出;公用经费12.10万元用于日常费用支出;项目支出0万元。

19.2130705对村民委员会和村党支部的补助基本支出837.32万元,其中:人员经费734.48万元主要用于村委会村小组干部工资;公用经费85.34万元用于日常费用支出;项目支出17.50万元,主要用于2022年麻栗坡县董干镇驻村工作队员工作经费。

20.2200150事业运行基本支出23.23万元,其中:人员经费21.56万元用于国土和城镇规划建设服务中心人员工资支出;公用经费1.67万元用于日常费用支出;项目支出0万元。

21.2210201住房公积金基本支出62.67万元,其中:人员经费62.67万元主要用于在职在编干部职工住房公积金缴费;公用经费0万元;项目支出0万元。

22.2240150事业运行基本支出31.70万元,其中:人员经费29.47万元主要用于应急服务中心人员工资;公用经费2.23万元支出及日常费用支出;项目支出0万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出2153.91万元,项目支出17.50万元)。

1.基本工资270.72万元,(其中:基本支出155.46万元,项目支出0万元)。

2.绩效工资163.80万元,(其中:基本支出150.44万元,项目支出0万元)。

3.差旅4.5万元,(其中:基本支出4.5万元,项目支出0万元)。

4.电费4万元,(其中:基本支出4万元,项目支出0万元)。

5.工会经费5.71万元,(其中:基本支出5.71万元,项目支出0万元)。

6.公务接待费1.8万元,(其中:基本支出1.8万元,项目支出0万元)。

7.公务用车运行维护费14.3万元,(其中:基本支出14.3万元,项目支出0万元)。

8..公务员医疗补助缴费14.17万元,(其中:基本支出14.17万元,项目支出0万元)。

9.会议费2.50万元,(其中:基本支出2.50万元,项目支出0万元)。

10.机关事业单位基本养老保险缴费87.13万元,(其中:基本支出87.13万元,项目支出0万元)。

11.奖金22.36万元:年终一次性奖金9.83万元,上年度12月一个月基本工资额度12.53万元(其中:基本支出22.36万元,项目支出0万元)。

12.津贴补贴263.74万元:行政事业单位津贴补贴214.54万元;乡镇工作岗位补贴49.2万元,(其中:基本支出263.74万元,项目支出0万元)。

13.培训费0.5万元,(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)。

14.其他工资福利支出43.74万元,(其中:基本支出4374万元,项目支出0万元)。

15.其他交通费用支出33.3万元,(其中:基本支出33.3万元,项目支出0万元)。

16其他商品和服务支出5.63万元:退休公用经费0.85万元;一般公用经费4.78万元(其中:基本支出5.63万元,项目支出0万元)。

17.其他社会保障缴费23.14万元:大病医疗保险3.55万元;工伤保险10.72万元;生育保险6.31;失业保险2.56(其中:基本支出23.14万元,项目支出0万元)。

18.生活补助850.44万元,(其中:基本支出850.44万元,项目支出0万元)。

19.水费1.0万元,(其中:基本支出1.0万元,项目支出0万元)。

20.退休费112.87万元,(其中:基本支出112.87万元,项目支出0万元)。

21.邮电费6.0万元(其中:基本支出6.0万元,项目支出0万元)。

22.职工基本医疗保险缴费41.78万元(其中:基本支出41.78万元,项目支出0万元)。

23.住房公积金62.67万元,(其中:基本支出62.67万元,项目支出0万元)。

24.办公费118.1万元:其他商品和服务支出100.5万元;一般公用经费17.60万元(其中:基本支出118.1万元,项目支出0万元)。

25.项目支出17.50万元。2022年麻栗坡县董干镇驻村工作队员工作经费)

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2022年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2022年无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

2022年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2022年未编制政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

董干镇人民政府2022一般公共预算财政拨款三公经费合计29.86万元,较上年减少1.34万元,下降4.29%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

2022年因公出国(境)费预算数为0万元,2021年预算数为0万元,与上年对比无变化。

(二)公务接待费

董干镇人民政府2022年公务接待费预算为12.69万元,2021年为13.50万元,较上年减少0.81万元,下降6.00%,减少的原因是认真贯彻落实 “中央八项规定”、中央纪委出台的厉行节约相关规定,树立勤俭节约反对铺张浪费的思想,合理安排财政公共预算支出,严格遵守接待规格,控制陪餐人数以及号召广大干部职工厉行节约等措施,切实将精神落到实处。

(三)公务用车购置及运行维护费

董干镇人民政府2021年年末公务用车保有量为3辆。

2022年公务用车运行维护费预算为17.17万元,2021年公务用车运行维护费预算为17.7万元,较上年减少0.53万元,下降2.99%。原因是进一步规范公车使用,严格执行公务用车有关规定,减少不必要开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.政府采购

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

董干镇2022年机关运行经费安排75.78万元,2021年机关运行经费安排194.25万元,与上年对比减少118.47万元,同比减少60.99%,主要原因是在职人员减少,压减一般公用支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,董干镇资产总额1117.05万元,其中,流动资产638.39万元,固定资产434.48万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产44.18万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少444.99万元,其中固定资产减少37.49万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产30平方米,资产出租收入0.3万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

)部门总体预算绩效目标情况

2022年,全镇经济社会发展的预期目标为:地区生产总值增长10%以上;居民人均可支配收入增长12%;人均有粮稳定在400公斤以上。围绕既定目标任务,圆满完成省州县下达的各项目标任务。

围绕上述目标,今后我们着力抓好以下个方面的重点工作:

1.全面提升防控能力,筑牢边境铜墙铁壁。

一是发挥立体化防控体系作用。全面筑牢边境一线物理隔离、固定查缉、流动巡防、卡口防控、社会治理相结合的“五条防线”,压紧压实24个联防所、32个疫情防控卡点值守人员责任,让他们充分发挥好作用。

二是健全常态化管控机制。全面落实五级段长制和网格化管理责任,巩固深化党政军警民“五位一体”管边控边机制、“5—10户网格化管理”联防联保机制,实现管边守边常态化长效化。

三是提升疫情应急处置能力。加强处突技能培训,强化应急实战演练,全面提升处突能力和水平。严管严控、严防死守,坚决守住全镇108公里边境线,绝不给疫情输入、反弹扩散提供丝毫机会。

2.巩固拓展脱贫成果,全面推动乡村振兴。

一是持续巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”政策要求,用好“一平台三机制”,保持现有帮扶力度不减,坚决守住不发生规模性返贫底线。健全防止返贫动态监测和帮扶机制,继续扎实做好易地搬迁后续帮扶工作,持续加大就业和产业扶持力度,继续完善安置区配套基础设施、公务服务设施,加大扶贫项目资产管理和监督。

二是推进乡村振兴。持续做好有组织劳动输出工作,统筹用好公益性岗位,对符合条件的就业困难人员进行就业援助;在农业农村基础设施领域推广以工代赈方式,吸纳更多低收入人口就地就近务工;继续争取东西部协作和对口支援、社会力量参与帮扶等机制。着力打造马林马森、者挖大洞2个美丽乡村示范村建设,确保建成一批现代化边境小康村。

三是抓好产业发展。坚持“走出去、引进来”,全力打造地域特色凸显、比较优势明显、带动能力彰显的产业集群,加快形成“一乡一品、一村一特”。继续把魔芋、香椿、芒果等经济作物作为兴边富民的优势产业,进一步优化和调整农业产业结构,进一步优化产业布局,确保今年引进香椿、魔芋、辣椒产业能够落地生根,分别达到1180亩、320亩、180亩。

3.抓好项目建设,确保发展后劲不断增强。

一是继续推进交通设施建设。加快推进董干镇农村村组进村道路硬化项目16.22公里,实施建设董干镇以工代赈道路项目11公里,加快推进董干镇二级、三级油路公路改造等项目建设

二是继续完善其他基础设施建设。积极推动董干镇集镇建设项目(二期)开发建设,加快市政道路、绿化、房地产开发、公益事业建设及相关配套设施建设;推动董干镇光伏发电厂、风能发电厂、17所幼儿园建设;

三是加强乡村公共基础设施建设。继续把公共基础设施建设的重点放在农村,着力推进往村覆盖、往户延伸。加强农村资源路、产业路、旅游路和村内主干道建设;加强中小型水库等稳定水源工程建设和水源保护,实施规模化供水工程建设和小型工程标准化改造;加大农村电网建设力度,全面巩固提升农村电力保障水平;实施数字乡村建设,推动农村千兆光网、5G网络与城市同步规划建设;加强乡村公共服务、社会治理等智能化建设,加强村级客运站点、文化体育、公共照明等服务设施建设。

4.抓好社会事业,确保民生保障持续改善。

一是提高群众健康水平。继续做好健康促进和健康教育工作,普及卫生健康知识,倡导健康文明生活方式。落实好三孩生育政策,加大宣传力度,完善配套措施,促进人口均衡发展。

二是抓实各项社会事业。全面落实社会救助政策,持续实施养老、就业、社保、安居、帮困等民生工程,坚决兜住民生底线。完善社保运行机制,扩大社保覆盖面,全面建成覆盖全民、城乡统筹的多层次社会保障体系,有效发挥社会保障的托底功能。实施文化惠民工程,组织开展送戏下乡、送电影下乡、送图书下乡活动。深入推进殡葬改革,倡树文明殡葬新风。持续抓好依法行政、国防动员、宗教、外事、人防、老龄、工青妇、残疾人、消防、档案、史志等各项事业。

5.抓好绿色发展,确保建成美丽宜居董干

牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念,全面加强生态环境和生物多样性保护。

一是筑牢生态安全屏障。扎实开展生态文明建设,持续推进“增绿”“护绿”工程,继续巩固石漠化治理成果,有序封山育林人工造林,加大兑现公益林生态效益补偿力度,推动绿色生态林效益保护落到实处。

二是强化环境污染整治。加快“一水两污”设施建设,严格落实河(湖)长制、林长制,确保完成河(湖)水质一类标准,森林覆盖率达39.7%。深入开展固体废弃物处置和白色污染治理,强化土壤污染管控,倡导“一控两减三基本”绿色生产方式,降低土壤污染风险。

三是推进爱国卫生运动。持续巩固爱国卫生7个专项行动”,加快垃圾池、洗手设施、农贸市场改造等项目建设,补齐短板弱项,争取达到“国家卫生乡镇”标准。

6.深入推进政府自身建设,进一步转变政府职能。

推进管理体制机制创新,着力建设法治政府、实干型政府和廉洁政府,进一步提升政府公信力、执行力。严格依照法定权限和程序履行职责,自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督,主动接受舆论监督和社会监督。认真办理人大议案、代表建议和政协提案,不断加强和改进政府工作。坚持加强学习、实干勤政,拉高标杆、争先进位,用我们“干在实处”的汗水,换取董干镇“走在前列”的优异成绩。树牢过紧日子的思想,强化预算刚性约束,持续缩减“三公”经费,严格财政资金绩效管理。坚持廉洁从政,始终把纪律和规矩挺在前面,压实“一岗双责”,运用好“四种形态”。始终保持惩治腐败高压态势,加强关键岗位风险防控,以清正廉洁形象取信于民。

监督索引号53262403001100111

附件2-3.部门预算公开2022董干20220225112040922.xls


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